TOP > 予算状況 > [平成29年度] 一般会計予算比較表

[平成29年度] 一般会計予算比較表

組織について

ここでは、平取町外2町衛生施設組合の予算状況について掲載しています。

[性質別歳出の内訳]

[起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し]

[一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数]

予算状況

[性質別歳出の内訳]


 平成29年度  平成28年度
0
 
(単位:千円)
区分
平成29年度予算
平成28年度予算
比       較
予算額(A)
構成比(%)
予算額(A)
構成比(%)
(A)-(B)
増減率(%)
義務的経費 113,813 14.7 141,472 27.1 △ 27,659 △ 19.6
  人件費 76,678 9.9 77,704 14.9 △ 1,026 △ 1.3
扶助費 1,120 0.2 1,200 0.2 △ 80 △ 6.7
公債費 36,015 4.6 62,568 12.0 △ 26,553 △ 42.4
投資的経費 337,584 43.4 59,508 11.5 278,076 467.3
普通建設事業費 337,584 43.4 59,508 11.5 278,076 467.3
   補助事業費 0 0.0 0 0.0 0 0.0
単独事業費 337,584 43.4 59,508 11.5 278,076 467.3
災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他の経費 325,703 41.9 319,540 61.4 6,163 1.9
補助費等 14,814 1.9 11,027 2.1 3,787 34.3
積立金 1 0.0 3 0.0 △ 2 △ 66.7
物件費 301,642 38.8 300,517 57.7 1,125 0.4
維持補修費 8,246 1.1 6,993 1.4 1,253 17.9
その他 1,000 0.1 1,000 0.2 0 0.0
歳出合計
777,100 100.0 520,520 100.0 256,580 49.3

ページの先頭へ戻る


 

予算状況

[起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し]


 
(単位:千円)
0
 
(単位:千円)
起債(借金)残高
公債費(年間返済額)
うち利子額
平成29年度
498,984 35,841 3,612
平成30年度
718,418 53,981 3,415
平成31年度
649,491 72,121 3,193
平成32年度
580,051 72,121 2,681
平成33年度
510,092 72,121 2,162
平成34年度
439,607 72,121 1,636
平成35年度
369,895 70,817 1,108
平成36年度
306,989 63,526 617
平成37年度
271,008 36,280 298
平成38年度
234,990 36,280 262

ページの先頭へ戻る


 

予算状況

[一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数]


年度
平均給与月額
期末・勤勉手当支給率
平均年齢
職員数
備考
平成29年度
350,764円 4.30 41.4歳 9人
平成28年度
347,623円 4.20 40.5歳 9人
※平均給与月額とは、給料に毎月支給される扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当を加算したものです。

ページの先頭へ戻る