平成28年度

一般会計予算比較表

[歳 入]

[歳 出]

0

 

[歳 入]

(単位:千円)

平成28年度平成27年度比較増減率構成比(%)
(A)(B)(A)-(B)(%)平成28年度平成27年度
1 分担金及び負担金410,943412,319△ 1,376△ 0.37979.2
2 使用料及び手数料85,53484,5459891.216.416.3
3 財産収入12,01313,496△ 1,483△ 11.02.32.6
4 繰越金10,00010,000001.91.9
5 諸収入2,030302,0006666.70.40
歳入合計520,520520,3901300100100

 

[歳 出]

(単位:千円)

平成28年度平成27年度比較増減率構成比(%)
(A)(B)(A)-(B)(%)平成28年度平成27年度
1 議会費    409780△ 371△ 47.60.10.1
2 総務費106,971105,1961,7751.720.520.2
3 事業費349,569327,10422,4656.967.262.9
4 公債費62,56886,307△ 23,739△ 27.51216.6
5 諸支出金330000
6 予備費1,0001,000000.20.2
歳出合計520,520520,3901300100100

※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。

予算額の推移(平成23年~平成28年度)

[予算額の推移]

0

 

年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度
予算額487,210492,240497,650522,168520,390520,520
分担金及び負担金381,689377,091393,660413,108412,319410,943
備考

性質別歳出の内訳

[平成28年度]

[平成27年度]

0

 

(単位:千円)

区分平成28年度予算平成27年度予算比       較
予算額(A)構成比(%)予算額(A)構成比(%)(A)-(B)増減率(%)
義務的経費141,47227.1165,51331.8△ 24,041△ 14.5
人件費77,70414.978,00615△ 302△ 0.4
扶助費1,2000.21,2000.200
公債費62,5681286,30716.6△ 23,739△ 27.5
投資的経費59,50811.540,4687.819,04047
普通建設事業費59,50811.540,4687.819,04047
補助事業費000000
単独事業費59,50811.540,4687.819,04047
災害復旧事業費000000
その他の経費319,54061.4314,40960.45,1311.6
補助費等11,0272.111,5992.2△ 572△ 4.9
積立金303000
物件費300,51757.7296,601573,9161.3
維持補修費6,9931.45,20611,78734.3
その他1,0000.21,0000.200
歳出合計520,520100520,3901001300

起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し(平成28年~平成36年度)

(単位:千円)

0

 

(単位:千円)

 起債(借金)残高公債費(年間返済額) 
うち利子額
平成28年度319,34162,4944,366
平成29年度261,21335,8413,612
平成30年度228,98435,8413,150
平成31年度196,29335,8412,679
平成32年度163,13135,8412,204
平成33年度129,49435,8411,720
平成34年度95,37335,8411,230
平成35年度60,76234,537738
平成36年度26,96327,246283
平成37年度000

一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数

年度平均給与月額期末・勤勉手当支給率平均年齢職員数備考
平成28年度347,623円4.240.5歳9人
平成27年度341,499円4.139.4歳9人