平成29年度

一般会計予算比較表

[歳 入]

[歳 出]

0

 

[歳 入]

(単位:千円)

平成29年度平成28年度比較増減率構成比(%)
(A)(B)(A)-(B)(%)平成29年度平成28年度
1 分担金及び負担金401,197410,943△ 9,746△ 2.451.679
2 使用料及び手数料86,38485,534850111.116.4
3 財産収入9,48912,013△ 2,524△ 21.01.22.3
4 繰越金10,00010,000001.31.9
5 諸収入302,030△ 2,000△ 98.500.4
6 組合債270,0000270,000皆増34.80
歳入合計777,100520,520256,58049.3100100

 

[歳 出]

(単位:千円)

平成29年度平成28年度比較増減率構成比(%)
(A)(B)(A)-(B)(%)平成29年度平成28年度
1 議会費    41440951.20.10.1
2 総務費106,790106,971△ 181△ 0.213.820.5
3 事業費632,880349,569283,31181.181.467.2
4 公債費36,01562,568△ 26,553△ 42.44.612
5 諸支出金13△ 2△ 66.700
6 予備費1,0001,000000.10.2
歳出合計777,100520,520256,58049.3100100

※「0.0」は、該当数値はあるが表示単位未満のものである。

予算額の推移(平成24年~平成29年度)

[予算額の推移]

0

 

年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度
予算額492,240497,650522,168520,390520,520777,100
分担金及び負担金377,091393,660413,108412,319410,943401,197
備考

性質別歳出の内訳

[平成29年度]

[平成28年度]

0

 

(単位:千円)

区分平成29年度予算平成28年度予算比       較
予算額(A)構成比(%)予算額(A)構成比(%)(A)-(B)増減率(%)
義務的経費113,81314.7141,47227.1△ 27,659△ 19.6
人件費76,6789.977,70414.9△ 1,026△ 1.3
扶助費1,1200.21,2000.2△ 80△ 6.7
公債費36,0154.662,56812△ 26,553△ 42.4
投資的経費337,58443.459,50811.5278,076467.3
普通建設事業費337,58443.459,50811.5278,076467.3
補助事業費000000
単独事業費337,58443.459,50811.5278,076467.3
災害復旧事業費000000
その他の経費325,70341.9319,54061.46,1631.9
補助費等14,8141.911,0272.13,78734.3
積立金1030△ 2△ 66.7
物件費301,64238.8300,51757.71,1250.4
維持補修費8,2461.16,9931.41,25317.9
その他1,0000.11,0000.200
歳出合計777,100100520,520100256,58049.3

起債(借金)の残高と公債費(年間返済額)の見通し(平成29年~平成38年度)

(単位:千円)

0

 

(単位:千円)

 起債(借金)残高公債費(年間返済額) 
うち利子額
平成29年度498,98435,8413,612
平成30年度718,41853,9813,415
平成31年度649,49172,1213,193
平成32年度580,05172,1212,681
平成33年度510,09272,1212,162
平成34年度439,60772,1211,636
平成35年度369,89570,8171,108
平成36年度306,98963,526617
平成37年度271,00836,280298
平成38年度234,99036,280262

一般職 平均給料月額、期末・勤勉手当の状況及び平均年齢、職員数

年度平均給与月額期末・勤勉手当支給率平均年齢職員数備考
平成29年度350,764円4.341.4歳9人
平成28年度347,623円4.240.5歳9人